我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

已經(jīng)抵扣認證的增值稅專用發(fā)票怎么把認證的稅額轉(zhuǎn)出
答: 就是不能抵扣的進項稅,如招待費開具了專用發(fā)票,驗票后就是再做進項稅轉(zhuǎn)出處理
不能抵扣的增值稅專用發(fā)票一定要先認證抵扣再轉(zhuǎn)出嗎?網(wǎng)上不認證不抵扣行嗎?
答: 你好,一般納稅人需要認證之后進項轉(zhuǎn)出,不認證容易形成滯留發(fā)票的,稅務局會要求查帳
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
虛開的增值稅專票,認證抵扣了,進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
答: 借應交稅費進賬稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費進賬稅額

