
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進項稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 是這張發(fā)票的增值稅專用發(fā)票進項稅額不符合要求不能抵扣,做賬的時候沒有錄入進項稅額,所以這張專票需要抵扣及認(rèn)證嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了


都市夜歸人 追問
2023-02-28 11:37
家權(quán)老師 解答
2023-02-28 11:41