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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-08-09 20:04

借應(yīng)交稅費進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費進(jìn)賬稅額

九劍 追問

2019-08-09 20:17

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是借方還是貸方科目?

暖暖老師 解答

2019-08-09 20:33

是借方的這個分錄

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旅客服務(wù)通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務(wù),福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019-02-23 10:55:08
借應(yīng)交稅費進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費進(jìn)賬稅額
2019-08-09 20:04:35
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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