
去采購了一批原材料,款項(xiàng)已付,材料也到庫了,但是月末發(fā)票還沒到?能不能掛應(yīng)付賬款-暫估這個科目?還如何寫正確的分錄呢
答: 可以的,材料要暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們購買原材料,已付款了,但是發(fā)票還沒到,如果是暫估入庫的話,就是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估入庫,可是我們已經(jīng)付款了,按理來說,是不能入在應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估入庫這個科目了,那像這種沒有發(fā)票,已付了款的應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好,還是在暫估入庫里頭合算。付款你可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到貨沒有發(fā)票,月底做。借庫存商品,貸應(yīng)付帳款暫估入庫。下月初紅沖此憑證就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我購買原材料已經(jīng)付款了,也已經(jīng)使用了,但是發(fā)票還沒到,我暫估入庫要怎么做賬呢,如果借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估入庫,這樣會不會影響我的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表?。?/p>
答: 您好,是您那樣操作的。會影響資產(chǎn)負(fù)債表的。




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Anjell 追問
2019-03-19 16:45
辜老師 解答
2019-03-19 16:48
Anjell 追問
2019-03-19 17:08
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2019-03-19 17:10
辜老師 解答
2019-03-19 19:41