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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-03-19 16:41

可以的,材料要暫估入庫,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款-暫估

Anjell 追問

2019-03-19 16:45

但是錢明明都付了還掛應(yīng)付賬款-暫估?為啥不貸銀行存款?下月收到發(fā)票改如何處理?

辜老師 解答

2019-03-19 16:48

你付款的時候,是借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款 
貨物暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 
到票后,借:原材料 負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)付賬款-暫估  負(fù)數(shù)   借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸:預(yù)付賬款

Anjell 追問

2019-03-19 17:08

如果它中間隔了幾個月再到票, 
中間這幾個月是否不用沖回?我?guī)臀铱聪挛覀儠?jì)這個分錄,我看不懂

Anjell 追問

2019-03-19 17:10

他寫的收到收到發(fā)票分錄:借:應(yīng)付暫估,貸:應(yīng)付賬款-某公司?啥意思

辜老師 解答

2019-03-19 19:41

沒有收到發(fā)票就不用沖回,

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可以的,材料要暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-03-19 16:41:45
你好,還是在暫估入庫里頭合算。付款你可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到貨沒有發(fā)票,月底做。借庫存商品,貸應(yīng)付帳款暫估入庫。下月初紅沖此憑證就可以了
2016-07-08 16:45:57
需要沖銷暫估的分錄的。因?yàn)檫€可能涉及進(jìn)項(xiàng)稅額或暫估字眼的 您之前的暫估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
您好,是您那樣操作的。會影響資產(chǎn)負(fù)債表的。
2021-05-10 10:38:32
你沖回暫估,按實(shí)際做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
2019-07-08 10:18:03
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