
材料是當(dāng)月進當(dāng)月出,沒有庫存,只能收到一部分材料的票,那就是借:原材料和進項稅,貸:銀行存款,沒收到票的材料為暫估,分錄為借原材料暫估和進項稅貸銀行存款,因為材料有兩個,科目,所以月底,明細賬上的材料無法結(jié)平, 是我的分錄錯了嗎?還是,不能設(shè)暫估科目呢
答: 不是,沒有到賬做借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款是這樣做,原材料下面不設(shè)置暫估款,是應(yīng)付賬款下面去設(shè)置
原材料暫估和原材料怎么沖賬,付款是用銀行存款付的。但是發(fā)票不是付的那一方。這個怎么處理呀?
答: 你好 你之前暫估 做 :借原材料-暫估 貸銀行存款 發(fā)票不是付的那方 那誰給你開的發(fā)票 ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估入庫,是否需要暫估進項稅
答: 不需要暫估稅金


巴黎盛開的雨季 追問
2021-04-02 22:11
maize老師 解答
2021-04-02 22:15