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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-30 09:48

1.付款時(shí):  
借:預(yù)付賬款—某公司  
貸:銀行存款  
2.收到貨時(shí),按不含稅金額 : 
借:庫存商品(或原材料) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估  
3.收到發(fā)票時(shí),先用紅字全部沖回暫估數(shù),  
借:庫存商品(或原材料)(紅字)  
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)  
然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證  
借:庫存商品(或原材料) 
 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  
貸:預(yù)付賬款—某公司

大海 追問

2018-01-30 10:15

問題1,就是說不管本月是否已付款,暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄都是借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估,下月再紅沖?問題2,如果接下來3個(gè)月還沒收到發(fā)票,就要繼續(xù)每月暫估下月紅沖,連著做3個(gè)月,直到收到發(fā)票?

張艷老師 解答

2018-01-30 11:56

1   是的   2不用每個(gè)月月初沖紅,什么時(shí)候發(fā)票到了,再做紅沖處理。

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1.付款時(shí): 借:預(yù)付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到貨時(shí),按不含稅金額 : 借:庫存商品(或原材料) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 3.收到發(fā)票時(shí),先用紅字全部沖回暫估數(shù), 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) 然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證 借:庫存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款—某公司
2018-01-30 09:48:08
你好,是的,整個(gè)過程是這樣做賬務(wù)處理的
2018-04-16 08:59:42
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
借:原材料 -10000貸:預(yù)付賬款-暫估-10000 結(jié)轉(zhuǎn)了原材料 借:工程施工材料費(fèi)10000 貸:原材料10000 這個(gè)沒有問題不需要沖回 ,有問題才需要沖掉
2020-07-06 16:49:12
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
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