老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

老師,您幫我看一下圖片里的“逾重費(fèi)”單據(jù)能當(dāng)發(fā)票報(bào)銷嗎?以前沒見過這樣的票據(jù)。
答: 同學(xué)你好 可以報(bào)銷的 【問題】 飛機(jī)行李超重收取的逾重收費(fèi)收據(jù),可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎? 【答案】 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證。 所以支付的行禮逾重費(fèi)用因當(dāng)取得發(fā)票,作為稅前扣除的依據(jù)。
發(fā)票大小寫不一致可以報(bào)銷嗎?票據(jù)有效嗎?
答: 你好 不可以報(bào)銷的 這個(gè)是必須一致的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果現(xiàn)在是19年3月,員工要報(bào)銷去年的發(fā)票的話,還能報(bào)銷的話,一般每年的幾月幾日為上年度報(bào)銷票據(jù)受理終止日
答: 實(shí)務(wù)中一般掌握為僅是12月份公司業(yè)務(wù)人員的發(fā)票才可以在2019年報(bào)銷。 按規(guī)定是要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則入賬的。

