
用銀行存款付以前年度的其他應付款,在預算會計里的分錄怎么做?
答: 借:其他應付款 貸:銀行存款
請問老師 事業(yè)單位里暫付一筆款項 分錄為:借其他應收款 貸 銀行存款,預算會計用不用做?那么收到這筆暫付款項時,借 銀行存款 貸 其他應收款 預算會計用不用做?
答: 同學您好,這只是往來款的收付業(yè)務,不是預算收支業(yè)務,不用做預算會計分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問上年度有個會計分錄做錯了借:預付賬款 3000貸:銀行存款 3000正確分錄應該是:①代墊費用,發(fā)票未回借:預付賬款 3000貸:其他應付款 3000②支付代墊費用借:其他應付款 3000貸:銀行存款 3000沒涉及到損益跨年度錯誤分錄應該怎么調整?
答: 同學,你好,你這就是一個往來,不存在費用,所以不存在跨年問題。
之前項目部墊付材料款,借 銀行存款 貸 其他應付款,付材料時,借 預付賬款 貸 銀行存款,年底成本就結了預付賬款,這個其他應付款沒有沖,之后年度發(fā)現(xiàn)了,怎么處理?分錄怎么做?
老師你好:我以前年度購買的(辦公室)煤款科目掛錯了,現(xiàn)在怎樣調整?還有拆遷費科目也錯了煤款分錄:借:其他應付款-煤款 貸:銀行存款拆遷費分錄:借:其他應付款-拆遷費 貸:銀行存款

