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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-01-21 15:13

同學,你好,你這就是一個往來,不存在費用,所以不存在跨年問題。

追問

2021-01-21 15:14

那我是下年紅沖,再直接調整是嗎?

森林老師 解答

2021-01-21 15:15

同學,你好,這個可以的。直接就能調整。

追問

2021-01-21 15:16

老師,再請教下!以前一直是A公司替我司交電費,變壓器是A司的,前段時間我司去做變壓器變更,手續(xù)已辦完,變更前變壓器所欠電費我司出。后來供電所來電說A公司因某些原因暫時先不做變更,一個月后再給變更。我司當時賬務處理:
充值電費
借:預付賬款-A公司
貸:銀行存款
今天接到A公司通知,變更前預交的電費發(fā)票供電所直接開給我司了?,F(xiàn)在我們兩家公司不知道如何平這筆賬,想請教一下老師??!

森林老師 解答

2021-01-21 15:20

同學,你好,這個情況比較特殊,這個費用如果是你們的,發(fā)票也是你們的,直接做管理費或其他科目 貸預付賬款,如果是兩家的,就比較麻煩。

追問

2021-01-21 15:23

費用是我們

森林老師 解答

2021-01-21 15:23

那就沒有問題了,,直接做管理費或其他科目 貸預付賬款

追問

2021-01-21 15:25

但是我原來記的是預付給A公司,現(xiàn)在是供電所給我們開票了

森林老師 解答

2021-01-21 15:26

同學,你好,這個沒有關系的,

追問

2021-01-21 15:30

好的,謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-21 15:30

同學,你好,不客氣的。

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同學,你好,你這就是一個往來,不存在費用,所以不存在跨年問題。
2021-01-21 15:13:10
你好,是的,要畫出其他應付款的美元丁字和銀行存款的美元丁字,兩個
2020-06-24 17:23:11
你好,借方通過預付賬款科目核算
2019-07-12 08:50:04
同學你好 對的 是這樣的
2022-05-20 16:23:47
你好,預付賬款應當計入借方預付賬款才是,取得發(fā)票計入貸方預付賬款
2019-04-12 11:24:52
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