
墊付的費(fèi)用不應(yīng)該做到其他應(yīng)付款中嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 待報(bào)銷完后再做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 學(xué)員,你好。你所說的墊付,如果是員工為企業(yè)業(yè)務(wù)墊付的款項(xiàng),后期企業(yè)應(yīng)當(dāng)支付給員工的,你的操作室沒有錯(cuò)誤的。或者在報(bào)銷時(shí),直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師 員工張三憑票報(bào)銷墊付的款:可否借:其他應(yīng)付款(單位名稱),貸:其他應(yīng)付款(張三);借:其他應(yīng)付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款(單位)/還是直接:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,不做任何外來
答: 你可以,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—張三,然后借:其他應(yīng)付款—張三 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問:9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來正確的應(yīng)該是報(bào)銷個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
答: 你好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。

