
老師你好:我以前年度購買的(辦公室)煤款科目掛錯(cuò)了,現(xiàn)在怎樣調(diào)整?還有拆遷費(fèi)科目也錯(cuò)了煤款分錄:借:其他應(yīng)付款-煤款 貸:銀行存款拆遷費(fèi)分錄:借:其他應(yīng)付款-拆遷費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好! 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款-煤款 其他應(yīng)付款-拆遷費(fèi)
老師,以前年度 借銀行存款 2000000,貸 應(yīng)付賬款200000, 我發(fā)現(xiàn)貸方科目錯(cuò)了,我可以 是這樣做嗎。沖減某月某憑證,借 應(yīng)付賬款2000000 貸 其他應(yīng)付款2000000
答: 可以的,可以這樣處理的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度的其他應(yīng)付款掛賬掛多了怎么處理
答: 你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替。

