
老師,以前年度 借銀行存款 2000000,貸 應(yīng)付賬款200000, 我發(fā)現(xiàn)貸方科目錯(cuò)了,我可以 是這樣做嗎。沖減某月某憑證,借 應(yīng)付賬款2000000 貸 其他應(yīng)付款2000000
答: 可以的,可以這樣處理的
老師你好:我以前年度購買的(辦公室)煤款科目掛錯(cuò)了,現(xiàn)在怎樣調(diào)整?還有拆遷費(fèi)科目也錯(cuò)了煤款分錄:借:其他應(yīng)付款-煤款 貸:銀行存款拆遷費(fèi)分錄:借:其他應(yīng)付款-拆遷費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好! 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款-煤款 其他應(yīng)付款-拆遷費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我們以前年度的應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,我們已經(jīng)付款了,但是一直沒有收到發(fā)票,如果發(fā)票收不回了,請問要怎么做賬處理?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款


梁哥 追問
2020-08-01 09:19
梁哥 追問
2020-08-01 09:40
辜老師 解答
2020-08-01 10:04