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送心意

徐璐老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-08 15:30

是的,就是跟應(yīng)交增值稅的余額一致。

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2019-03-08 16:19

是不是你計(jì)提多少稅費(fèi)就申報(bào)多少

徐璐老師 解答

2019-03-09 14:42

增值稅不是計(jì)提的,是根據(jù)發(fā)票入賬的,你填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候也是需要進(jìn)賬發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都要填寫(xiě),最后的應(yīng)納稅金額,就應(yīng)該跟你的賬面一致,其他附加稅費(fèi),就是進(jìn)行計(jì)提的。

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是的,就是跟應(yīng)交增值稅的余額一致。
2019-03-08 15:30:51
你好,是什么原因?qū)е露叩牟町惸兀?
2021-04-11 11:40:44
你好,這里的應(yīng)交稅費(fèi)只有增值稅,沒(méi)有附加稅、所得稅這些稅款是嗎??
2022-01-17 10:07:12
應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額,可能是貸方,也可以是借方。 1、當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額在貸方,本期應(yīng)該交納增值稅。 2、當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額在借方,本期有留底額,暫不交納增值稅。
2019-01-21 14:43:10
是不是有視同銷(xiāo)售金額?
2019-04-06 09:43:10
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