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送心意

江桐老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-01-21 14:43

應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額,可能是貸方,也可以是借方。 
1、當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額在貸方,本期應(yīng)該交納增值稅。 
2、當(dāng)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額在借方,本期有留底額,暫不交納增值稅。

會(huì)計(jì)人 追問

2019-01-21 14:49

那今年累計(jì)發(fā)生的增值稅被年初的留底額,抵消了 那今年就沒有交了吧,那這個(gè)表上 我就不用填應(yīng)交增值稅了 對不~

江桐老師 解答

2019-01-21 14:53

你好,同學(xué),是的。參考我上述回復(fù)

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應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額,可能是貸方,也可以是借方。 1、當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額在貸方,本期應(yīng)該交納增值稅。 2、當(dāng)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)交稅金“應(yīng)交增值稅”余額在借方,本期有留底額,暫不交納增值稅。
2019-01-21 14:43:10
你好,這里的應(yīng)交稅費(fèi)只有增值稅,沒有附加稅、所得稅這些稅款是嗎??
2022-01-17 10:07:12
是的啊
2018-01-05 15:29:38
是的,就是跟應(yīng)交增值稅的余額一致。
2019-03-08 15:30:51
你好,是的,說明要交稅的
2022-01-16 12:37:21
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