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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-10-03 13:35

你好,同學(xué)。報(bào)表有一張專門 的稅盤的抵免優(yōu)惠表,你在那里面填寫就是了。

鄧容 追問

2019-10-03 13:37

我是不是要將上面的兩個余額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

陳詩晗老師 解答

2019-10-03 14:17

你好,同學(xué)。
是的,通通轉(zhuǎn)到未交增值稅。

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你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
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你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
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你好,如果是少申報(bào),增加計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2019-01-04 16:35:34
或者賬務(wù)處理不對,或者申報(bào)表不對
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