老師,公司的開票信息中的銀行賬號信息有變更,在電 問
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
24年7月計提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問
你好,你這個咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費已記入財務(wù)費用,然后 問
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:財務(wù)費用? 負數(shù) 答
老師你好,我想問一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬分之五計算,不是利滾利 答

老師,我去年11月預(yù)付了一筆費用,發(fā)票是今年4.5才陸續(xù)取得的,但當(dāng)時做的分錄是,借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
答: 你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
上月沒收到發(fā)票,但入了借:管理費用 貸:銀行存款。這月才收到發(fā)票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄 或者金額一致的話 把發(fā)票附在上月憑證后面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我司在18年6月付款環(huán)保費28000元,6-11日支付50%,當(dāng)時財務(wù)人員入賬借:管理費用,貸:銀行存款,但是今年3月份收到發(fā)票28000元并于8-9日支付尾款50%,請問我要怎么調(diào)整18年6月的分錄?
答: 你好 你們這個應(yīng)該要分?jǐn)傁沦M用的;付款的時候做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款14000 按期分?jǐn)傋?借管理費用貸應(yīng)付賬款 支付剩余款項做 借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款就行


芷嫣 追問
2019-03-08 09:43
bamboo老師 解答
2019-03-08 09:45