
老師,我去年11月預(yù)付了一筆費(fèi)用,發(fā)票是今年4.5才陸續(xù)取得的,但當(dāng)時(shí)做的分錄是,借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
答: 你好,需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
上月沒收到發(fā)票,但入了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。這月才收到發(fā)票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 或者金額一致的話 把發(fā)票附在上月憑證后面
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我司在18年6月付款環(huán)保費(fèi)28000元,6-11日支付50%,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員入賬借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,但是今年3月份收到發(fā)票28000元并于8-9日支付尾款50%,請問我要怎么調(diào)整18年6月的分錄?
答: 你好 你們這個(gè)應(yīng)該要分?jǐn)傁沦M(fèi)用的;付款的時(shí)候做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款14000 按期分?jǐn)傋?借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 支付剩余款項(xiàng)做 借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款就行


芷嫣 追問
2019-03-08 09:41
meizi老師 解答
2019-03-08 09:48