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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-20 13:50

你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄

小紅帽里 追問

2021-12-20 13:54

紅沖要借管理費用-紅字貸銀行存款-紅字,更正:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到票時做:借管理費用,貸預(yù)付賬款,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2021-12-20 13:55

你好,因為跨年了,紅沖損益類科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目代替才是的 

小紅帽里 追問

2021-12-20 13:58

好的,其他科目都沒問題吧

鄒老師 解答

2021-12-20 13:58

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
2021-12-20 13:50:56
您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄 或者金額一致的話 把發(fā)票附在上月憑證后面
2019-03-08 09:41:34
你好,借方計入預(yù)付賬款核算
2017-01-10 14:16:29
你好 你們這個應(yīng)該要分?jǐn)傁沦M用的;付款的時候做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款14000 按期分?jǐn)傋?借管理費用貸應(yīng)付賬款 支付剩余款項做 借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款就行
2019-08-15 09:39:25
你好,建議發(fā)票退回,后面項目公司成立了開給項目公司。并且項目公司成立后,簽訂三方協(xié)議,將發(fā)票付款的事情重新約定下。
2018-10-16 19:22:42
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