老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

前三個(gè)季度收入570萬(wàn),后面一個(gè)季度3500多萬(wàn),前面三個(gè)季度交了30000塊錢(qián)的增值稅,全虧沒(méi)有交所得稅,那我應(yīng)該怎么控制全年的稅負(fù)才算合理!我現(xiàn)在主要糾結(jié)的就是這個(gè)月我該做多少成本
答: 你現(xiàn)在所說(shuō)的是所得稅吧?與你增值稅無(wú)關(guān),你現(xiàn)在交也是預(yù)繳的,只有匯算清繳才確定交多少企業(yè)所得稅的
老師你好,本季度收入為0,費(fèi)用也是0,上季度減免的增值稅247轉(zhuǎn)入在本季度營(yíng)業(yè)外收入,那本季度需要計(jì)提所得稅嗎
答: 年累計(jì)利潤(rùn)是盈利的嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有收入就要交所得稅,收入季度100萬(wàn)以下的5%所得稅率,收入季度30萬(wàn)以下,減免增值稅,對(duì)嗎?增值稅減免的分錄是什么?
答: 你好,如果是小型微利企業(yè),是這樣的 增值稅減免這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

