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人生若只如初見
于2020-07-11 14:36 發(fā)布 ??974次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-11 14:41
年累計利潤是盈利的嗎
人生若只如初見 追問
2020-07-11 14:43
去年是開業(yè)的,是虧損的,今年年累計利潤是盈利
2020-07-11 14:44
申報的時候,減免稅那個附表填不了,主表顯示彌補虧損,最后直接利潤為0
2020-07-11 14:46
老師你幫我看看
郭老師 解答
2020-07-11 14:49
那就不需要交的,你已經(jīng)彌補了虧損。
2020-07-11 14:56
那為什么第一季度有盈利,不彌補虧損呢
2020-07-11 14:58
第一季度你應該是沒有匯算清交吧,沒有匯算清交,不允許彌補虧損。
2020-07-11 15:09
好的,老師,我知道了
2020-07-11 15:15
不用客氣的,應該的。
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營業(yè)外收入是不是不用計提增值稅,只交所得稅?
答: 同學好,營業(yè)外收入不需要繳納增值稅,只交所得稅
小規(guī)模季末免的增值稅計入營業(yè)外收入這個免得增值稅計提所得稅么
答: 你好!是的。最終是要交所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
# 提問 #壞賬收λ作營業(yè)外收入?不用交增值稅吧?交企業(yè)所得稅?
答: 你好,嗯嗯, 是的呢, 是的
你好,老師,科技項目經(jīng)費審計完成做營業(yè)外收入,現(xiàn)在所得稅匯算清繳提交提示增值稅申報收入與所得稅表的營業(yè)收入+營業(yè)外收入+收入類調(diào)增差異太大,如何處理?
討論
小規(guī)模季度沒有超過30萬,增值稅減免。做的會計分錄:借:應交稅費――未見增值稅,貸:營業(yè)外收入。那么計提所得稅的時候,需要把這個減免的計入營業(yè)外收入的數(shù),加上之后計提所得稅嗎
老師你好,本季度收入為0,費用也是0,上季度減免的增值稅247轉(zhuǎn)入在本季度營業(yè)外收入,那本季度需要計提所得稅嗎
小規(guī)模納稅人減免的增值稅,計入營業(yè)外收入,做所得稅季度申報表時候,營業(yè)外收入要不要計入營業(yè)收入交所得稅
我公司向子公司借款用于對外投資,取得的收益繳納增值稅,確認增值稅收入,同時計提財務(wù)費用,計提的財務(wù)費用企業(yè)所得稅稅前扣除,導致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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人生若只如初見 追問
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郭老師 解答
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郭老師 解答
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人生若只如初見 追問
2020-07-11 15:09
郭老師 解答
2020-07-11 15:15