
我公司向子公司借款用于對(duì)外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時(shí)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
答: 同學(xué)你好,不可以哦,要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
公司營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)交社醫(yī)保的費(fèi)用繳納的滯納金可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?水電費(fèi)欠繳的滯納金可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
答: 您好,企業(yè)所得稅滯納金是不可以扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)繳納的增值稅不得在計(jì)算企業(yè)所得稅前扣除嗎?
答: 您好!不能。因?yàn)檫@個(gè)增值稅價(jià)外稅,你看利潤(rùn)表里面也沒(méi)有這一項(xiàng)。


shmilyxin030701 追問(wèn)
2021-07-27 19:40
艾昵老師 解答
2021-07-27 20:27
shmilyxin030701 追問(wèn)
2021-07-27 20:28
艾昵老師 解答
2021-07-27 20:28