老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

公司不應(yīng)抵扣的項(xiàng)目,開(kāi)的專用發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額如果已經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,再?gòu)膽?yīng)交稅金-未交增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)就行了,對(duì)應(yīng)科目做紅字,對(duì)應(yīng)科目是你之前購(gòu)進(jìn)的計(jì)入的費(fèi)用或成本科目
商場(chǎng)出租商鋪店面,開(kāi)出水費(fèi)發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那收到的水費(fèi)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)是不是抵扣后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
答: 是的,認(rèn)證抵扣后,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我收到一張專用發(fā)票,也入賬,未抵扣,次月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,如何把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀
答: 你好,是沒(méi)有認(rèn)證這個(gè)發(fā)票是嗎 ?
購(gòu)進(jìn)索要專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,出庫(kù)不開(kāi)發(fā)票是不是多抵扣進(jìn)項(xiàng)了?
買的辦公用品取到增值稅專用發(fā)票,不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票認(rèn)證完,轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。
取得不準(zhǔn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,做不抵扣勾選,還是先做抵扣勾選,再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
公司不抵扣的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票能直接當(dāng)成普通發(fā)票用嗎 還是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的專票,在專票認(rèn)證中,是選發(fā)票抵扣勾選,還是發(fā)票不抵扣勾選?

