老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

發(fā)現(xiàn)往年入賬的普票有假票,供應(yīng)商已經(jīng)重新開(kāi)了發(fā)票了。這種情況怎么入賬
答: 你好!這個(gè)你可以直接貼進(jìn)去。
老師,20年12月份的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)回來(lái)入賬了,結(jié)果今天供貨商又開(kāi)來(lái)一張,說(shuō)12月份的那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在重新開(kāi)的,像這種情況應(yīng)該怎么辦
答: 不影響2020年12月的賬務(wù)處理,后期收到發(fā)票后,再做賬務(wù)處理。作廢的一張需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 再根據(jù)新開(kāi)的發(fā)票驗(yàn)票后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。相當(dāng)于只抵扣一次進(jìn)項(xiàng)稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)具的往期普通電子發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤后,作廢了,但對(duì)方已經(jīng)下賬,這種情況怎么處理
答: 您好 通知對(duì)方 讓對(duì)方做相同的紅字分錄 然后您再開(kāi)正確的發(fā)票給對(duì)方入賬

