老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調增嗎 答

企業(yè)代開個人裝修發(fā)票,完稅800多,這個地方稅和增值稅要不要報稅?。磕懿荒苋胭~?
答: 你好,代開的,形式上就是咱家的業(yè)務,要入賬
老師 我們公司裝修花了100萬的裝修費,對方是個人沒有發(fā)票 ,也不可能去稅務局代開發(fā)票 了,這個能不能入賬?。恳侨胭~沒有發(fā)票需要調增企業(yè)所得稅多少?
答: 沒有的話可以入賬,匯算調整,稅率看原來的稅率
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用于集體福利和個人消費的增值稅進項稅不能抵扣,那按理說開的辦公費(文具、書籍類)也是用于集體福利,那么也不能抵扣嗎?
答: 辦公費(文具、書籍類)是工作用書不是集體福利,能抵扣


雍崽子 追問
2019-02-23 08:19
老江老師 解答
2019-02-23 08:31
雍崽子 追問
2019-02-23 08:35
老江老師 解答
2019-02-23 08:37