
老師,我們公司有兩個(gè)賬套,在舊賬套里有一個(gè)暫估庫(kù)存:1230000元,那么在新帳套里發(fā)票到了,怎么沖舊賬套里的暫估庫(kù)存呢?舊賬套里的庫(kù)存商品一開始是負(fù)數(shù),所以才做了一個(gè)暫估庫(kù)存,年底少交點(diǎn)所得稅,我是實(shí)習(xí)生,這些不太懂
答: 先將暫估庫(kù)存紅沖,再根據(jù)發(fā)票做正數(shù)分錄。
老師好!我一個(gè)朋友的公司是小規(guī)模納稅人,由于沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票,所以帳上出現(xiàn)了負(fù)數(shù)庫(kù)存(報(bào)表中),應(yīng)如何進(jìn)行處理。
答: 沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票要暫估入庫(kù),借 庫(kù)存商品-暫估 貸 應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問(wèn)下關(guān)于暫估出庫(kù)的問(wèn)題,七月份我單位原材料入庫(kù)37000元(不含稅,這個(gè)數(shù)是我暫估的)沒(méi)有收到發(fā)票,沒(méi)有收到錢,我做的借:原材料(暫估入庫(kù))37000,貸:應(yīng)付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個(gè)月,發(fā)票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應(yīng)付賬款37000,藍(lán)字:借 原材料37018.97,應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅6293.23,應(yīng)付賬款43312.2,那我接下來(lái)怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
答: 材料計(jì)入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料


咩咩 追問(wèn)
2015-07-15 10:22
趙老師 解答
2015-07-15 10:11
趙老師 解答
2015-07-15 10:15
趙老師 解答
2015-07-15 10:44