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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-01-15 16:40

您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。 
你庫存商品是負(fù)數(shù)就是暫估的金額少了

dqdqwrf 追問

2019-01-15 16:46

主要是因?yàn)闁|西開發(fā)票都賣出去了,庫存里沒有,然后當(dāng)月暫估入庫,一直沖暫估在暫估入庫了,這不12月年末了么,這種情況下,12月暫估入庫貸方不還是有余額么,年末暫估有余額能結(jié)轉(zhuǎn)下年么,也不能一直這個開回沖,可以用庫存商品把暫估入庫貸方余額沖了么

宋生老師 解答

2019-01-15 16:48

您好!可以的??梢越Y(jié)轉(zhuǎn)下年。 
你暫估入庫的沖減是要收到貨后,先按暫估的金額沖減暫估,然后按正確金額做。

dqdqwrf 追問

2019-01-15 17:25

主要是壓根就沒有進(jìn)項(xiàng)票子啦!也不能一直沖暫估

宋生老師 解答

2019-01-16 18:34

你好!如果是這種情況,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

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相關(guān)問題討論
您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。 你庫存商品是負(fù)數(shù)就是暫估的金額少了
2019-01-15 16:40:35
你好,發(fā)票到,先把暫估憑證原路沖紅,再重新做一份藍(lán)字的入庫憑證。
2018-08-21 18:17:30
你好,年初還是一樣借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估把這兩個分錄都沖掉,然后按發(fā)票再做正確的
2020-05-23 16:56:08
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
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