
由于上年度無購進(jìn)發(fā)票,用暫估入庫來入賬,后面根據(jù)暫估入庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年紅沖暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的那部分是不是本年12月在做損益調(diào)整就可以了
答: 元月調(diào)12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本差額
由于上年度無購進(jìn)發(fā)票,用暫估入庫來入賬,后面根據(jù)暫估入庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年紅沖暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的那部分是不是本年12月在做損益調(diào)整就可以了
答: 你紅沖暫估的,你當(dāng)時暫估金額 是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,如果發(fā)票的金額與暫估的金 額有差異,調(diào)整損益就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們上學(xué)暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來沒那么多,那之前的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
答: 來的發(fā)票沖對應(yīng)的暫估金額 收到暫估發(fā)票時: 借:材料費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖


夏季微涼 〃 追問
2019-02-22 18:09
趙英老師 解答
2019-02-22 20:26
夏季微涼 〃 追問
2019-02-22 20:27
趙英老師 解答
2019-02-23 07:17
趙英老師 解答
2019-02-23 07:21