
由于上年度無購(gòu)進(jìn)發(fā)票,用暫估入庫來入賬,后面根據(jù)暫估入庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年紅沖暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的那部分是不是本年12月在做損益調(diào)整就可以了
答: 元月調(diào)12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本差額
由于上年度無購(gòu)進(jìn)發(fā)票,用暫估入庫來入賬,后面根據(jù)暫估入庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年紅沖暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的那部分是不是本年12月在做損益調(diào)整就可以了
答: 你紅沖暫估的,你當(dāng)時(shí)暫估金額 是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,如果發(fā)票的金額與暫估的金 額有差異,調(diào)整損益就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們上學(xué)暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來沒那么多,那之前的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
答: 來的發(fā)票沖對(duì)應(yīng)的暫估金額 收到暫估發(fā)票時(shí): 借:材料費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖


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2019-02-22 17:38
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