
年末我的事業(yè)結(jié)余是負數(shù),決算要求結(jié)余不能填負數(shù),讓調(diào)賬把負數(shù)做到其他應收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應收款,紅字借方支出,對不對?另外其他應收款弄個什么明細科目合適啊?
答: 看我前面的回復,已經(jīng)回復過了。
老師,我想問一下,其他應收款明細科目寫錯了,如何改憑證,比如其他應收款-a,寫成其他應收款-b了如何改?
答: 你好,做更正憑證,借:其他應收款a貸:其他應收款b
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請教下,年末我的事業(yè)結(jié)余是負數(shù),決算要求結(jié)余不能填負數(shù),讓我調(diào)賬把負數(shù)做到其他應收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應收款,紅字借方支出,對不對?另外其他應收款弄個什么明細科目合適?。扛兄x
答: 這個問題我已經(jīng)回復過幾次了,看一下我的回復。

