年末我的事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回?,F(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對不對?另外其他應(yīng)收款弄個什么明細(xì)科目合適
張張
于2019-02-22 12:21 發(fā)布 ??995次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計師
相關(guān)問題討論

看我前面的回復(fù),已經(jīng)回復(fù)過了。
2019-02-22 12:33:58

你好,做更正憑證,借:其他應(yīng)收款a貸:其他應(yīng)收款b
2016-12-26 19:32:01

這個問題我已經(jīng)回復(fù)過幾次了,看一下我的回復(fù)。
2019-02-22 12:49:33

計提時與其他員工的一并,只是其他員工的計入工資,他的計入應(yīng)收
借:其他應(yīng)收款—
貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等
這樣,就并入了企業(yè)應(yīng)交社保資金的賬戶,繳納時
借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等
貸:銀行存款
收到離職員工交來的墊付資金
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款
2018-04-26 19:31:56

你好,你可以些其他應(yīng)收款——決算調(diào)整
2019-02-23 18:28:44
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