
年末我的事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對(duì)不對(duì)?另外其他應(yīng)收款弄個(gè)什么明細(xì)科目合適啊?
答: 看我前面的回復(fù),已經(jīng)回復(fù)過(guò)了。
老師,我想問(wèn)一下,其他應(yīng)收款明細(xì)科目寫錯(cuò)了,如何改憑證,比如其他應(yīng)收款-a,寫成其他應(yīng)收款-b了如何改?
答: 你好,做更正憑證,借:其他應(yīng)收款a貸:其他應(yīng)收款b
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有個(gè)員工已經(jīng)離職 但是沒(méi)有辦離職手續(xù) 由于種種原因 公司還繼續(xù)為其繳納社保 這個(gè)憑證怎么做 到時(shí)候扣是不是要把個(gè)人與公司繳納的部分一起扣除 借 其他應(yīng)收款-XX員工 貸方做什么科目呢
答: 計(jì)提時(shí)與其他員工的一并,只是其他員工的計(jì)入工資,他的計(jì)入應(yīng)收 借:其他應(yīng)收款— 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等 這樣,就并入了企業(yè)應(yīng)交社保資金的賬戶,繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等 貸:銀行存款 收到離職員工交來(lái)的墊付資金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款


吳月柳 解答
2016-12-26 19:32
吳月柳 解答
2016-12-26 19:46