老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費減免 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計入 管理費用-福利費 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開了一張異地提供 問
你好 趙老師不在 我給你回復 就要重復繳納 第二個你預繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購買電纜怎么入賬啊 問
同學,你好 計入在建工程 答
現(xiàn)在會計學堂有出口退稅的的練習嗎 問
實操與課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

貿(mào)易公司,上年的7月份,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,增值稅報表要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,我要在賬上反映出來,正確發(fā)票我按照正常做,借:庫存,進項,貸應付。有紅字發(fā)票,而我直接做了:借進項轉(zhuǎn)出,貸進項稅額,發(fā)現(xiàn),庫存對不上,差額就是沒有紅沖庫存,如何做正確分錄反映進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 同學你好,進項發(fā)票開錯,紅字發(fā)票應該做紅沖分錄。不是進項稅額轉(zhuǎn)出。 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款 (金額全部紅字)
銷貨方開紅字,進項稅額轉(zhuǎn)出,但是庫存商品沒有變化,之后銷貨方給我開的正確發(fā)票,還需要按照正常購進做借:庫存商品 應交稅費(進項)貸:什么
答: 您好!對方給你開紅字,你應該借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費(進項)負數(shù) 貸應付賬款(負數(shù)) 然后再給你開正確的就都換成正數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我8月份認證了張有錯誤發(fā)票,會計分錄正常做賬是借:庫存商品 應交稅費==應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 9月份收到對方開來的紅字發(fā)票,10月份做9月份的賬,我應該怎么寫進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:應付賬款貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎
答: 你好,分錄是正確的,

