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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-19 10:06

借款時(shí),借:其他應(yīng)收款  3200  貸:銀行存款  3200 
報(bào)銷(xiāo)時(shí),借:管理費(fèi)用  3150  現(xiàn)金 50  貸:其他應(yīng)收款  3200

Double No 追問(wèn)

2019-02-19 11:08

老師,工作服要在工資里面扣的話需要怎么樣做分錄呢?

辜老師 解答

2019-02-19 11:16

那你就不能報(bào)銷(xiāo)了,發(fā)工資的時(shí)候,扣除3500在實(shí)發(fā)工資就是了

Double No 追問(wèn)

2019-02-19 11:19

但是我出納帳哪里是有出這筆款啊,只是發(fā)工資的時(shí)候再收回來(lái)還給公司啊?

辜老師 解答

2019-02-19 11:25

出錢(qián)的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 3200 貸:銀行存款 3200 
發(fā)工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款  其他應(yīng)收款  3200

Double No 追問(wèn)

2019-02-19 11:29

老師,我想問(wèn)的是,如果是公司暫付的,到時(shí)候需要收回來(lái)的,就按照你剛剛做的最后那個(gè)分錄做就可以了嗎?

辜老師 解答

2019-02-19 11:31

發(fā)公司能收回現(xiàn)金的話,出錢(qián)的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 3200 貸:銀行存款 3200 
收錢(qián)的時(shí)候,借:現(xiàn)金 3200  貸:其他應(yīng)收款 3200

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借款時(shí),借:其他應(yīng)收款 3200 貸:銀行存款 3200 報(bào)銷(xiāo)時(shí),借:管理費(fèi)用 3150 現(xiàn)金 50 貸:其他應(yīng)收款 3200
2019-02-19 10:06:40
借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2019-02-19 09:48:25
等拿到發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是3450,剩余50塊已轉(zhuǎn)回公司,這個(gè)要怎么樣做分錄? 借:銀行存款 50 管理費(fèi)用--勞保費(fèi) 3450 貸:其他應(yīng)收款-3500 您已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,就不涉及發(fā)工資扣回的情況了。
2019-04-04 09:52:40
您好,報(bào)銷(xiāo)8000元全部做內(nèi)帳了嗎?
2019-03-15 10:31:05
收到客戶(hù)的錢(qián),借:銀行存款3100 其他應(yīng)付款3100 打款時(shí),借:其他應(yīng)付款3100 其他應(yīng)收款50 貸:銀行存款3150 收到余款,借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)收款50
2019-06-10 16:44:48
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