
借員工1000元,他拿900發(fā)票回來(lái)報(bào)銷,還退回100,分錄要怎么做?
答: 借;管理費(fèi)用 900 庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸;其他應(yīng)收款 1000
報(bào)銷打款,員工最后退回報(bào)銷款該怎么做分錄
答: 您好,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-XXX。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已發(fā)貨未開銷售發(fā)票的設(shè)備被退回的分錄怎么做
答: 如果發(fā)貨時(shí)候做了收入,就紅沖分錄就可以了

