
公司員工,借款7000元,是這樣做的,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,他們回來(lái)報(bào)銷是8000千,這樣應(yīng)該要怎么樣做分錄呢?做內(nèi)帳,
答: 你好,借管理費(fèi)用等 8000 貸其他應(yīng)收款 7000 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 1000
公司有個(gè)員工借款7000元,拿回來(lái)的報(bào)銷是8千元,后來(lái)發(fā)現(xiàn)8千當(dāng)中有500不是他的單,他又退回來(lái)給我們了,做內(nèi)帳,需要怎么樣做分錄?是小白
答: 您好,報(bào)銷8000元全部做內(nèi)帳了嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。我們公司預(yù)付了一筆公司做體系的費(fèi)用,做帳是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 ,但是我的外帳,做的是借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款,這筆業(yè)務(wù)后面又沒(méi)做了,他就做的,借:銀行存款 貸:應(yīng)付帳款。老師,他這樣對(duì)嗎,我要不要跟他說(shuō)改過(guò)來(lái)呢
答: 你好,你們兩個(gè)分別自己紅沖了就可以啊,只要往來(lái)沒(méi)有余額就行。





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