国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-02-19 09:48

借:其他應收款 
貸:庫存現(xiàn)金 
借:管理費用 
庫存現(xiàn)金 
貸:其他應收款

Double No 追問

2019-02-19 09:54

老師,金額怎么分配,我是小白

岳老師 解答

2019-02-19 13:15

借:其他應收款3200 
貸:庫存現(xiàn)金3200 
借:管理費用3150 
庫存現(xiàn)金50 
貸:其他應收款3200

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款
2019-02-19 09:48:25
借款時,借:其他應收款 3200 貸:銀行存款 3200 報銷時,借:管理費用 3150 現(xiàn)金 50 貸:其他應收款 3200
2019-02-19 10:06:40
等拿到發(fā)票回來報銷的時候是3450,剩余50塊已轉(zhuǎn)回公司,這個要怎么樣做分錄? 借:銀行存款 50 管理費用--勞保費 3450 貸:其他應收款-3500 您已經(jīng)報銷了,就不涉及發(fā)工資扣回的情況了。
2019-04-04 09:52:40
您好,報銷8000元全部做內(nèi)帳了嗎?
2019-03-15 10:31:05
收到客戶的錢,借:銀行存款3100 其他應付款3100 打款時,借:其他應付款3100 其他應收款50 貸:銀行存款3150 收到余款,借:銀行存款50 貸:其他應收款50
2019-06-10 16:44:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...