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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 12:47

抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費(fèi)用 -480 
你是不是沒有需要交增值稅做這個(gè)

小西 追問

2019-02-18 12:52

什么意思沒看懂

maize老師 解答

2019-02-18 12:57

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 
  借:管理費(fèi)用480 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費(fèi)用 -480 
沒有抵減增值稅不做下面這個(gè)分錄

小西 追問

2019-02-18 13:00

是不是要到稅局去申報(bào)抵扣

maize老師 解答

2019-02-18 13:04

你需要交增值稅的時(shí)候填寫申報(bào)就可以抵減了

小西 追問

2019-02-18 19:40

老師抵扣時(shí)是借管理費(fèi)用嗎

maize老師 解答

2019-02-19 08:39

是的做借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用

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你好,是什么原因造成的,有預(yù)交沒有計(jì)提還是?
2017-08-16 16:57:28
抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480 你是不是沒有需要交增值稅做這個(gè)
2019-02-18 12:47:54
(28)“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目,反映小企業(yè)期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費(fèi)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的期末貸方余額填列;如“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期末為借方余額,以“-”號(hào)填列。 你們是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額?
2019-01-06 13:49:56
您好,填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負(fù)數(shù),除非有稅控盤的抵免增值稅,小規(guī)模納稅人一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
2018-10-10 16:09:54
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