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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-01 13:14

不是月未還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

若藍(lán) 追問

2017-09-01 13:21

我用現(xiàn)金支付了,分錄應(yīng)該怎么做

若藍(lán) 追問

2017-09-01 13:27

我們還在籌建期,沒稅款,也這樣處理嗎

李愛文老師 解答

2017-09-01 13:11

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))820 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)820

李愛文老師 解答

2017-09-01 13:14

月末結(jié)轉(zhuǎn)就是 
借:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)820 
貸:本年利潤820

李愛文老師 解答

2017-09-01 13:25

全部分錄 
一、付款 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)820 
貸:庫存現(xiàn)金820 
二、抵扣時 
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))820 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)820  
三、抵扣的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn) 
借:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)820 
貸:本年利潤820

李愛文老師 解答

2017-09-01 13:33

沒有稅款,暫時不能抵扣               ,只能入費(fèi)用處理

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不是月未還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2017-09-01 13:14:06
老師,財務(wù)軟件帶出的數(shù)據(jù),也會算錯嗎
2018-01-15 11:54:01
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480 你是不是沒有需要交增值稅做這個
2019-02-18 12:47:54
我認(rèn)為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
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