老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

有12%稅率的嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是10%而已?
答: 您好學(xué)員,不是12%的稅率是扣除率,這是2018年的新政策,您可以詳見財稅〔2018〕32號文,此文中提到為完善增值稅制度,現(xiàn)將調(diào)整增值稅稅率有關(guān)政策通知如下: 一、納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為或者進口貨物,原適用17%和11%稅率的,稅率分別調(diào)整為16%、10%。 二、納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用11%扣除率的,扣除率調(diào)整為10%。 三、納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率計算進項稅額。
老師,這道 中農(nóng)產(chǎn)品稅率為什么是9%而不是10%,我理解為化妝品產(chǎn)品稅率為13%,那農(nóng)產(chǎn)品稅率就為10%?
答: 同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)產(chǎn)品進項稅額抵扣不是乘以10%的抵扣率嗎?為什么不是÷(1+抵扣率),而是×(1+抵扣率)
答: 你好,同學(xué) 農(nóng)產(chǎn)品本免稅的,所以既然時直接×扣除率 不換算不含稅

