你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

比如這個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)上個(gè)月的收入,賬已經(jīng)做完了,再進(jìn)項(xiàng)抵扣,報(bào)稅時(shí)是按照上月收入確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額抵扣,還是這個(gè)月的收入確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額抵扣,還是先去系統(tǒng)認(rèn)證,下個(gè)月再抵扣?
答: 你好,同學(xué),進(jìn)項(xiàng)抵扣不一定非要和收入成本同步。 在你認(rèn)證當(dāng)月抵扣當(dāng)月銷項(xiàng) 比如你2月確認(rèn)的收入成本,你可以2月抵扣,也可以3月
如果情況真實(shí),只有在有收入的時(shí)候,將以前已經(jīng)做的收入扣除后,再確認(rèn)本月的收入. 請(qǐng)問這句話是什么意思呢,以前的收入已經(jīng)報(bào)稅交稅了的,怎么可能再用這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票去抵扣之前月份的銷項(xiàng)呢?
答: 您好,這句話的意思是,以前已經(jīng)做的收入是無票收入,現(xiàn)在又要開發(fā)票了,現(xiàn)在開發(fā)票后,需要按發(fā)票做收入處理,那么以前的無票收入,就要沖回了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果內(nèi)帳做了價(jià)稅分離,那最終應(yīng)交稅費(fèi)余額是貸方的,這個(gè)要怎么跟老板解釋?因?yàn)槭紫葍?nèi)帳是只要確認(rèn)收入了就確認(rèn)銷項(xiàng)稅,只要采購(gòu)就確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅,但是實(shí)際上確認(rèn)收入了還沒開票。確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)了也還沒收到票沒有抵扣。那如果已經(jīng)價(jià)稅分離了去做。然后每個(gè)月還要怎么做分錄,剛開始確認(rèn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)都確認(rèn)為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后抵扣了多少再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。但是這樣最終待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的余額也不確定準(zhǔn)不準(zhǔn)了。因?yàn)橥鈳さ倪M(jìn)項(xiàng)也有買票的情況,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有余額這個(gè)差異是由于開票跟進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間差異的原因嗎
答: 你好!你能確定內(nèi)帳做的進(jìn)項(xiàng)都可以取得專用發(fā)票嗎?

