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送心意

沈家本老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-02-15 08:41

您好,是的 
當(dāng)月已繳納的增值稅使用已交稅金這個(gè)科目,繳納稅款時(shí):  
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-已交稅金  
貸:銀行存款 
 
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您好,是的 當(dāng)月已繳納的增值稅使用已交稅金這個(gè)科目,繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 為您提供解答,如滿意,請(qǐng)五星好評(píng)哦
2019-02-15 08:41:27
您好,已交稅金是企業(yè)本期(月)應(yīng)繳納,而且已經(jīng)繳納的增值稅。 轉(zhuǎn)出未交增值稅,核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅
2020-12-08 15:09:18
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
1、一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)處理   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)    貸:銀行存款   如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時(shí),作相反的會(huì)計(jì)分錄。   2、月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅   3、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)   借:應(yīng)交稅全——未交增值稅    貸:銀行存款
2015-11-25 15:12:32
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