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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-12-25 14:40

年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 14:52

老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也需要轉(zhuǎn)麼?    給供應(yīng)商代扣代繳的所得稅不用轉(zhuǎn)吧?

江老師 解答

2020-12-25 15:00

一、涉及到增值稅的需要結(jié)轉(zhuǎn)。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 15:25

老師,附加稅的需要轉(zhuǎn)嗎

江老師 解答

2020-12-25 15:30

一、附加稅不需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要將稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)本期損益至本年利潤。
借:本年利潤
貸:稅金及附加
二、附加稅是減免稅平賬,或者是交款平賬。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 15:39

好的。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是跟銷項稅一起在借方,其他的在貸方對嗎?   我的怎么都不平的差一萬多

江老師 解答

2020-12-25 15:42

那只能自己檢查是出了什么問題了,結(jié)轉(zhuǎn)的方法已經(jīng)告訴你了。至于賬面上處理錯誤是需要自己檢查才知道的。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 15:49

哦,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額是要跟銷項稅一起在借方的對吧

江老師 解答

2020-12-25 15:50

是的,你說的完全正確,是一起在借方。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 17:08

截圖是未轉(zhuǎn)之前的,轉(zhuǎn)過來還是借方大于貸方一萬多,這一萬多是要放到下一年麼

江老師 解答

2020-12-25 17:11

如果是借方大于貸方一萬多,就是屬于留抵的增值稅,就是放在下一年度抵扣進(jìn)項稅。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 17:19

那這一萬多是做入 應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方嗎

江老師 解答

2020-12-25 17:20

是的,全部結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,結(jié)平其他科目。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 17:28

額,但是實際上我們留抵的進(jìn)項稅是大于銷項的 有幾萬

江老師 解答

2020-12-25 17:36

但為了企業(yè)需要繳納增值稅,也是只能推遲進(jìn)項稅發(fā)票的認(rèn)證了。

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相關(guān)問題討論
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-01-09 13:00:15
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時 計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
你好,是當(dāng)期預(yù)交的稅金
2017-08-24 10:18:52
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