
內(nèi)賬沒做進(jìn)銷項,月底利潤繳納增值稅應(yīng)該減掉增值稅的金額是吧。
答: 你好,內(nèi)賬沒有標(biāo)準(zhǔn),咱內(nèi)賬是按含 稅價計算的嗎
老師:請問我這做內(nèi)賬補(bǔ)錄,采購時沒有做:借:應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅額的分錄直接做了,借:庫存原料 貸:應(yīng)付賬款銷售時也沒有做對應(yīng)的,增值稅—銷項增值稅到月底直接用銷項增值稅減去進(jìn)項增值稅,就是應(yīng)繳的增值稅請問:這個怎么做分錄謝謝
答: 你是要做交稅的分錄嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如這個月進(jìn)項10,銷項20應(yīng)交稅款是10,月底要做憑證的對吧借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅下月繳納做 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款對吧
答: 你好,是的,金額是10


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2019-02-14 08:19
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2019-02-14 08:20
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2019-02-14 08:21
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2019-02-14 08:23