公司是做出口農(nóng)產(chǎn)品的,平時(shí)沒有銷項(xiàng)發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng),月底時(shí)候是這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額那么現(xiàn)在公司開始做內(nèi)銷,要開發(fā)票,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是7583,進(jìn)項(xiàng)稅額25254,那么月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
梁╱梨渦淺笑
于2019-03-06 10:45 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-06 10:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
相關(guān)問題討論

你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
2019-03-06 10:47:53

你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-07-14 17:52:17

您好,怎么會(huì)不平呢。進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)30
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20
2019-10-17 14:04:19

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-04-26 11:19:41

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-02-20 22:06:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
梁╱梨渦淺笑 追問
2019-03-06 10:51
月月老師 解答
2019-03-06 10:55