
2019年1月份申報增值稅時用2018年購稅控盤的部分金額來抵扣了,本次抵扣金額380元,這分錄應(yīng)如何做賬呀?(跨年了)還剩100元未抵扣。購買時做的是:借:管理費用480 貸:銀行存款480(本公司是小規(guī)模納稅人)
答: 同學你好,你1月的應(yīng)交增值稅只有380嗎?建議等下次申報增值稅時稅額大于等于480的時候再填表抵扣
老師好!我的問題是:我是小規(guī)模納稅人:2019年購買金稅盤也做了抵扣,做賬時沒做抵扣,當年的分錄是這樣做的:借:管理費用--辦公費 480元 貸:銀行存款 ---銀行 480元。沒做抵免分錄,問:2020年我應(yīng)該在幾月份做調(diào)整,分錄應(yīng)該怎樣寫?
答: 你這個抵減的時候做 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 你20年匯算清繳納稅調(diào)減就可以,之前19年匯算清繳填寫扣除下面其他納稅調(diào)增,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我是小規(guī)模。初次購買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費用 480貸:銀行存款/現(xiàn)金 480抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 480貸:管理費用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個應(yīng)該是借管理費用紅字,而不應(yīng)該是貸方


伊諾 追問
2019-02-13 17:08
彩麗老師 解答
2019-02-13 17:10
伊諾 追問
2019-02-13 17:12
伊諾 追問
2019-02-13 17:14
彩麗老師 解答
2019-02-13 17:18
伊諾 追問
2019-02-13 17:23
彩麗老師 解答
2019-02-13 17:32