
小規(guī)模,10月購買稅盤。借 管理費(fèi)用480 貸現(xiàn)金480。本月沒有抵扣。如何結(jié)轉(zhuǎn),管理費(fèi)用科目?11月抵扣,如何做分錄
答: 待取得發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
老師好!請問8月稅盤服務(wù)費(fèi)做賬借:管理費(fèi)用480 貸:庫存現(xiàn)金480。10月抵扣時(shí)做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480 貸:管理費(fèi)用480,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次怎么調(diào)呢!
答: 直接反結(jié)賬進(jìn)去修改做做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480 借:管理費(fèi)用-480
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果是一月購買一月抵減 1月購買金稅盤: 借:管理費(fèi)用480 貸:庫存現(xiàn)金480 1月抵減增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 借 管理費(fèi)用紅字480 這樣就算完成了,一月不需要再結(jié)損益管理費(fèi)用480了,管理費(fèi)用480已經(jīng)為0了
答: 你好,是的,是這樣處理的


bear熊熊 追問
2019-01-04 18:31
楊@老師 解答
2019-01-04 18:33
bear熊熊 追問
2019-01-04 18:34
楊@老師 解答
2019-01-04 18:54