你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

A公司是土建單位 B公司是消防施工單位 A公司總包消防工程款180萬,分包給B單位是150萬 是以前的老工程 簡(jiǎn)易納稅 增值稅稅率是3% B單位開150萬發(fā)票給總包 單位 總包單位是按180萬開發(fā)票繳稅或是按30萬繳稅(扣除分包方的150萬) 謝謝
答: 按30萬元交稅。。。。。
建設(shè)單位,施工方,分包都是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,,施工單位對(duì)建設(shè)單位是總包,總包是3%的全額開票,我公司對(duì)施工單位是分包,分包是差額預(yù)繳,我公司按分包金額3個(gè)點(diǎn)開票吧
答: 你們屬于分包方,按正常的開具發(fā)票給總包方,總包方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,你們就是不能開具專票給總包方,只能開具普通發(fā)票給總包方。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A公司在總包單位B公司分包了裝修工程(簡(jiǎn)易計(jì)稅),A公司再分項(xiàng)分包給各個(gè)專項(xiàng)分包單位CDF…。A公司接收CDF工程發(fā)票時(shí),開發(fā)票給B公司,增值稅是否能差額征稅?有哪個(gè)文件詳細(xì)解讀這類情況?
答: 你這種情況的話,再預(yù)交的時(shí)候是可以差額征稅的,除此之外是不能差額征稅的。你直接看一下關(guān)于跨地區(qū)施工預(yù)交增值稅的計(jì)算就行了,你直接百度就能搜到這個(gè)政策。

