老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

18年12月開的增值稅專用發(fā)票沖紅,然后19年1月重新開一張,金額變少了,賬務(wù)要怎么處理?
答: 您好,一般情況下,沖紅時,按原分錄做憑證,金額負(fù)數(shù),再重新開具發(fā)票,按原分錄做正數(shù)分錄,差額算入19年的損益即可。
小規(guī)模企業(yè)19年1月份沖紅18年11月12月發(fā)票各一張,又重新開了一張,發(fā)票是代開專用發(fā)票,是去辦稅大廳處理。怎么處理賬?
答: 把沖回的兩張做紅字分錄,開的正常做賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年12月有一張增值稅專用發(fā)票因單價輸入錯誤多開了50萬,19年1月發(fā)現(xiàn)后紅沖并重新開具,成本結(jié)轉(zhuǎn)無誤,19年5月匯算清繳對多開部分已作應(yīng)納稅所得額調(diào)減,請問老師,現(xiàn)在我要怎么做賬務(wù)處理?
答: 匯算后 所得稅是否有退或者補(bǔ)繳
23年1月沖紅了一張22年12月開的免稅發(fā)票,23年1月沖紅了12月的票后又重新開了這張發(fā)票交1%的增值稅,請問23年1季度的增值稅沖的這張票的金額我應(yīng)該填在哪一個里面
去年12月份開具了一張專票,開重復(fù)了,然后1月份開了一張紅字發(fā)票沖銷了,1月份賬務(wù)處理是不是和不跨年的處理不一樣,具體是要怎樣做賬的
18年11月份開了一張六萬的普票 然后19年1月份沖紅字了,但是18年的增值稅稅已經(jīng)申報成功了 19年1月份應(yīng)該怎么做賬 是不是增值稅就多交了開錯的這張發(fā)票的稅

