
本月有沖紅并重開的增值稅專用發(fā)票,銷項稅如何計算(之前開具的發(fā)票錯誤,但是銷項稅已交)
答: 那你這個月沒開別的發(fā)票嗎?這個紅字發(fā)票是沖回這個月藍字銷售額
老師,上個月有一筆專票入帳之后,本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤重新開具,稅金無誤,只是上月已入帳進項稅。本月發(fā)票重新開具,只是進項稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)?會計分錄怎么做?
答: 錯誤發(fā)票之前勾選沒,是不是沒有勾選做進項稅額?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已認證抵扣錯誤的進項票 現(xiàn)已紅沖且已把重開的正確發(fā)票又認證了 如何計算紅沖認證正確發(fā)票的當月應(yīng)交增值稅 如何做分錄 謝謝
答: 你好!1,認證了的錯誤的發(fā)票,做進項轉(zhuǎn)出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應(yīng)付賬款 等 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2新的發(fā)票,認證進項正常做就好了,借 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款
上月已經(jīng)認證抵扣的一張增值稅專用發(fā)票,上月稅款已經(jīng)繳納。由于應(yīng)稅商品名稱開具錯誤,本月對方要紅沖,并重新開具藍字發(fā)票,我方如何處理,需要補稅嗎
老師上月開具發(fā)票時稅率錯誤,本月沖紅重開,上月錯誤發(fā)票已入賬,本月沖紅發(fā)票已入賬,但不知道上月錯誤的發(fā)票是否需要對方退回,開具的沖紅和正確的發(fā)票是否給對方
外貿(mào)企業(yè),買貨的時候工廠開具的專票,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤跟工廠協(xié)商了于上月紅沖并并開具了正確的專票(之前錯誤的已認證)本次報稅的時候表二如何填報
老師,您好,我們上月收到進項票,已認證,這個月發(fā)現(xiàn)品目錯誤,已沖銷并聯(lián)系開具單位重開,但是重開的發(fā)票跟之前的差0.01,這個怎么調(diào)呢


你不知道 追問
2019-01-18 17:01
maize老師 解答
2019-01-18 17:04