已認(rèn)證抵扣錯誤的進(jìn)項票 現(xiàn)已紅沖且已把重開的正確發(fā)票又認(rèn)證了 如何計算紅沖認(rèn)證正確發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)交增值稅 如何做分錄 謝謝
整齊的時光
于2019-07-27 11:47 發(fā)布 ??1364次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-07-27 11:50
你好!1,認(rèn)證了的錯誤的發(fā)票,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應(yīng)付賬款 等 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2新的發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項正常做就好了,借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款
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你好!1,認(rèn)證了的錯誤的發(fā)票,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應(yīng)付賬款 等 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2新的發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項正常做就好了,借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款
2019-07-27 11:50:10

您好,原來你認(rèn)證的開錯發(fā)票是怎么做賬的?
2020-12-21 09:50:39

你好
3月份紅沖了,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
取得了正確的進(jìn)項發(fā)票,借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020-04-14 21:33:23

同學(xué)您好,收到那就先按正常的分錄做,然后開了負(fù)數(shù)發(fā)票再按原來分錄對負(fù)數(shù)分錄做,最后再按正確發(fā)票做
2021-07-28 21:54:49

系統(tǒng)錄入錯誤不能修改了嗎
購買方開紅字信息表,銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票
開負(fù)數(shù)發(fā)票就是開紅字發(fā)票,就是紅沖
2020-03-18 00:13:06
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